2019年5月25日 星期六
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体彩竟彩足球比分:2019年州委统战部预算信息公开

发布时间:2019-02-18 15:06 来源:恩施州委统战部 编辑:州委统战部

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目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支预算总表(公开表1)

二、部门收入预算总表(公开表2)

三、部门支出预算总表(公开表3)

四、财政拨款收支预算总表(公开表4)

五、一般公共预算支出表(公开表5)

六、一般公共预算基本支出表(公开表6)

七、政府性基金预算支出表(公开表7)

八、一般公共预算"三公"经费支出表(公开表8)

九、2019年财政专项支出预算情况(公开表9)

十、2019年专项转移支付表(公开表10)

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于统战部2019年收支预算总体说明

二、关于统战部2019年收入预算情况说明

三、关于统战部2019年支出预算情况说明

四、关于统战部2019年财政拨款收支预算情况说明

五、关于统战部2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、关于统战部2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于统战部2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、关于统战部2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

(一)主要职能及机构设置情况

中共恩施州委统一战线工作部(台湾工作办公室)是州委主管统一战线工作的职能部门,是州委、州政府主管台湾工作的办事机构。负责研究、拟定具体实施意见。了解统战工作的全面情况,掌握分析统一战线中的政治、思想动态,及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。负责协助州委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系,认真贯彻党领导的多党合作和政协商制度及对民主党派的方针、政策,受州委委托主持召开民主党派负责人和无党派代表人士座谈会;落实中央、省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作,及时通报情况,听取他们的意见和建议;支持帮助各民主党派加强自身建设,培养、选拔新一代代表人物。负责党外人士的政治安排工作,推荐有影响有代表性的党外人士担任全国人大代表、全国政协委员、省人大代表、省政协委员、州人大代表,州政协委员;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任州级和县(局)级行政领导职务的工作;做好党外后备干部和新的党外代表人物队伍的建设工作。组织、指导、管理、协调州委、州政府各部门和各县(市)的对台工作,对全州涉台事务实施统一归口管理;会同有关部门指导、协调和开展对台经济工作以及指导两岸人民往来,做好台胞接待、因私赴台、赴台定居以及台胞来我州定居的有关具体工作;负责处理我州涉台的重大活动和重大事件;负责对台宣传、涉台教育和涉台新闻宣传的管理协调工作;协调和管理各县(市)、各部门对台湾中上层的联络工作;指导我州各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人物、重大活动、重大事件方面的涉台工作。负责联系海内外工商界社团和代表人士,调查、研究并反映我州非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性建议。负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;协助州各民主党派组织进行干部管理;负责县(市)党委统战部长任免征求意见工作。负责指导县(市)、大专院校、企事业单位党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作;负责统战干部和党外干部的培训工作;协助做好州社会主义学院的管理工作;联系、指导州工商联的工作,负责管理非公有制经济领域的党建工作。

中共恩施州委统战部内设机构6个科室,即:办公室(台湾工作科)、党派科、干部科、民族宗教科、经济联络科、州党外知识分子联谊会办公室。现有在职干部职工17名,其中部长1名,副部长3名,台办副主任1名,副调研员1名,科级干部5名,办公室工作人员1名,工勤编2名,占编不上编人员2名,聘用人员1名。

(二)部门预算单位构成

中共恩施土家族苗族自治州委统部2019年度部门预算包括:中共恩施土家族苗族自治州委统部本级预算。

 

 

第二部分  2019年部门预算表(见附件)

一、部门收支预算总表(见附件公开表1)

二、部门收入预算总表(见附件公开表2)

三、部门支出预算总表(见附件公开表3)

四、财政拨款收支预算总表(见附件公开表4)

五、一般公共预算支出表(见附件公开表5)

六、一般公共预算基本支出表(见附件公开表6)

七、政府性基金预算支出表(见附件公开表7)

八、一般公共预算"三公"经费支出表(见附件公开表8)

九、2019年财政专项支出预算情况(见公开表9)

十、2019年专项转移支付表(见公开表10)

统战部2019年部门预算公开表.XLS

 

 

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于统战部2019年收支预算情况总体说明

 按照综合预算的原则,统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出612.09万元、社会保障和就业支出26.20万元、卫生健康支出16.86万元、住房保障支出33.05万元。统战部2019年收支总预算688.20万元,比2018年执行数690.55万元减少2.35万元,降低率0.34%,主要原因是机关事业单位养老保险上线后退休人员工资不在本单位发放。

二、关于统战部2019年收入总体预算情况说明

2019年预算总收入688.20万元。收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款。支出包括:一般公共服务支出612.09万元、社会保障和就业支出26.20万元、卫生健康支出16.86万元、住房保障支出33.05万元。其中:

1、一般公共服务支出612.09万元比2018年执行数611.08万元增加1.01万元,增长率0.17%,主要原因是2018年10月招考工作人员1名、2018年奖励性补贴基数增加、在职人员工资调整、离休人员工资调整等。

2、社会保障和就业支出26.20万元比2018年执行数31.03万元减少4.83万元,降低率15.57%,主要原因是机关事业单位养老保险上线后退休人员工资不在本单位发放、2018年退休人员增加2名其机关事业单位职业年金缴费支出及一次性退休补贴增加。

3、卫生健康支出16.86万元比2018年执行数15.85万元增加1.01万元,增长率6.37%,主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调整。

4、住房保障支出33.05万元比2018年执行数32.60万元增加0.99万元,增长率3.04%,主要原因是住房公积金基数调整。

三、关于统战部2019年支出总体预算情况说明

统战部2019年支出预算688.20万元,其中:基本支出469.20万元,占68.18%;项目支出219万元,占31.82%。

1、基本支出469.20万元比2018年执行数422.39万元增加46.81万元,增长率11.08%,主要原因:2018年奖励性补贴基数增加、在职人员及离休人员工资调整、在职人员住房公积金基数调整、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整、在职人员医疗保险缴费基数调整等。

2、项目支出219万元比2018年执行数188.69万元增加30.31万元,增长率16.06%,主要原因是:

①侨联机构改革。

②2018年派驻两个扶贫点6人驻村,致机关人员工作分工变化较大,培训任务未全面实施。

四、关于统战部2019年财政拨款收支预算情况总体说明

统战部2019年财政拨款收支总预算688.20万元。收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款。支出包括:一般公共服务支出612.09万元、社会保障和就业支出26.20万元、卫生健康支出16.86万元、住房保障支出33.05万元。其中:

1、一般公共服务支出612.09万元比2018年执行数611.08万元增加1.01万元,增长率0.17%,主要原因是2018年10月招考工作人员1名、2018年奖励性补贴基数增加、在职人员工资调整、离休人员工资调整等。

2、社会保障和就业支出26.20万元比2018年执行数31.03万元减少4.83万元,降低率15.57%,主要原因是机关事业单位养老保险上线后退休人员工资不在本单位发放、2018年退休人员增加2名其机关事业单位职业年金缴费支出及一次性退休补贴增加。

3、卫生健康支出16.86万元比2018年执行数15.85万元增加1.01万元,增长率6.37%,主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调整。

4、住房保障支出33.05万元比2018年执行数32.60万元增加0.99万元,增长率3.04%,主要原因是住房公积金基数调整。

五、关于统战部2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

统战部2019年一般公共预算拨款688.20万元,比2018年执行数690.55万元减少2.35万元,主要是2018年退休人员增加2名,在2018年预算中有机关事业单位职业年金缴费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务支出612.09万元,占88.94%;社会保障和就业支出26.20万元,占3.81%;卫生健康支出16.86万元,占2.45%;住房保障支出33.05万元,占4.80%。

1、一般公共服务支出612.09万元比2018年执行数611.08万元增加1.01万元,增长率0.17%,主要原因是2018年10月招考工作人员1名、2018年奖励性补贴基数增加、在职人员工资调整、离休人员工资调整等。

2、社会保障和就业支出26.20万元比2018年执行数31.03万元减少4.83万元,降低率15.57%,主要原因是机关事业单位养老保险上线后退休人员工资不在本单位发放、2018年退休人员增加2名其机关事业单位职业年金缴费支出及一次性退休补贴增加。

3、卫生健康支出16.86万元比2018年执行数15.85万元增加1.01万元,增长率6.37%,主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调整。

4、住房保障支出33.05万元比2018年执行数32.60万元增加0.99万元,增长率3.04%,主要原因是住房公积金基数调整。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为15万元,比2018年执行数8.84万元增加6.16万元,增长率69.68%,主要原因是民进支部工作经费在2018年预算为一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。

2、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)2019年预算数为393.09万元,比2018

年执行数422.39万元减少29.30万元,降低率6.94%,主要原因是机关事业单位养老保险上线后退休人员工资不在本单位发放、2018年退休人员增加2名其机关事业单位职业年金缴费支出及一次性退休补贴增加、2018年住房公积金基数调整、在职人员及离休人员工资调整、2018年奖励性补贴基数调整、民进支部机关搬迁购置办公设备及办公家具等。

3、一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为204万元,比

2018年执行数188.69万元增加15.31万元,增长率8.11%,其原因2018年派驻两个扶贫点6人驻村,致机关人员工作分工变化较大,培训任务未全面实施。。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2019年预算数为26.20万元,比2018年执行数25.30万元增加0.9万元,增长3.56%,其原因是在职人员机关事业单位养老保险缴费支出基数调整。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为16.86万

元,比2018年执行数15.85万元增加1.01万元,增长率6.37%,其原因是在职人员医疗保险缴费基数调整。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为33.05万元,比

2018年执行数32.60万元增加0.45万元,增长率1.38%,其原因是在职人员住房公积金基数调整。

六、关于统战部2019年一般公共预算基本支出情况说明

统战部2019年一般公共预算基本支出469.20万元,其中:

人员经费382.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费86.73万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019年政府性基金预算支出情况说明

统战部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算收支决算表无数据。

八、关于统战部2019年财政拨款“三公经费”增减变化原因情况说明

统战部2019年“三公”经费预算48.50万元,其中基本支出24万元(公务用车运行维护费6万元;因公出国(境)费10万元;公务接待费8万元),项目支出24.50万元(公务用车运行维护费3.7万元;因公出国(境)费5万元;公务接待费15.80万元)。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数48.60万元减少0.1万元,主要原因:公务车辆改革,一如既往贯彻厉行节约精神。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况说明。

    2019年机关运行经费财政拨款预算为262.05万元,比2018年预算数235.64万元增加26.41万元,增长率11.21%,主要是2018年10月招考工作人员1名。

(二)政府采购情况说明。

     2019年政府采购预算总额49.50万元,其中:政府采购服务预算31.70万元、政府采购货物预算17.80万元。

 (三)政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算20万元,其中财政拨款20万元,用于各科室开展委托业务。

(四)国有资产占有使用情况说明

     截止2018年12月31日,我部共有公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套)、单位价值100万以上专业设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套)、单位价值100万以上专业设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况说明

2019年我部项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款219.00万元。

十、2019年财政专项支出预算情况说明

州委统战部2019年没有使用财政专项支出预算拨款安排的支出,故财政专户管理资金收入支出支决算表无数据。

十一、2019年部门专项转移支付情况说明

州委统战部2019年没有使用专项转移支付。

 

第四部分   名词解释

(一)一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金。

(二)一般行政管理事务(民主党派及工商联):反映民进恩施支部未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)行政运行(统战):反映用于统战部门保障机构正常运行的经费。

(四)一般行政管理事务(统战):反映用于开展统一战线宣传调研、统一战线成员培训、多党合作、民族宗教、港澳台海外统战、经济统战、党外知识分子、无党派人士、党外知识分子联谊会、民营经济促进会等一系列业务工作的经费。

(五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。

(九)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

责任编辑:州委统战部


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